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Noticias y Articulos
Fecha: 1-03-2017
Informe de Auditoría Interna INFORME DE AUDITORÍA Nº DAI-CI-003-2017 DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2016. En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades correspondiente a la gestión 2017, se realizó el examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, de la gestión 2016, de acuerdo a los artículos 15 y 27, inciso e) de la Ley Nº 1178. Como resultado de la auditoría mencionada, han surgido deficiencias sobre aspectos contables y de control interno, que se considera oportuno informar para conocimiento y acción correctiva por parte de los ejecutivos de la entidad.
Fecha: 1-03-2017
INFORME DE AUDITORIA Nº DAI-004 (AO)-2017, correspondiente al Informe de AUDITORÍA OPERATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.) GESTIÓN 2016, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2017.
Fecha: 1-03-2017
1. En cumplimiento a los artículos 15º y 27º inciso e) de la Ley No. 1178 hemos examinado la Confiabilidad de los registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016
Fecha: 1-03-2017
En cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2017 de la Dirección de Auditoría Interna, se ha procedido a la evaluación de los Trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), por el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2016, del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba.